รบกวนสอบถามค่ะ.. บ.แจกทองเป็นของรางวัลให้ผู้
ตอนซื้อ
Dr.(1111) ของแจก(ราคาทองรวมกำเหน็จ)
Dr.(1222) vatซื้อ7% (จากราคากำเหน็จตามบิล)
Cr.เงินสด
ตอนแจก
Dr.(5100)คชจ.ส่งเสริมกข.(
Dr.(6000)คชจ.ต้องห้าม-
Dr.(6000)คชจ.ต้องห้าม-ภาษี
Cr.(1111)ของแจก
Cr.(2111)tax5%(
Cr.(2122)vatขาย7%(ราคาตลาดแต่
ดิฉันลงบันทึกแบบนี้ถูกต้
คำตอบ:
VAT.ขายที่ออกให้ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%ที่ออกแทน
ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเลยค่ะ