หจก.ผมได้รับงานPOราคา 1,200,000 บาท แต่ในส่วนนี้ยอด 450,000เป็นของบริษัทเพื่อน ส่วนของผม 750,000บาท เมื่อผมวางบิลINV.ตามPO ก็จะโดนหักณ.ที่จ่าย 3 % หลังจากนั้นบริษัทเพื่อนก็จะเปิ
คำตอบ:
1.ครั้งแรกที่ถูกหักโดยผู้ว่าจ้าง เป็นการหักรวมทั้งหจก.ผมและเพื่อน
ส่วนนี้ผมก็เก็บไว้ใช้เป็นเครดิตภาษีตอนสิ้นงวดบัญชีได้ตามปกติ
2.ครั้งที่2 ที่หจก.ผม หักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนตอนเขามาเรียกเก็บส่วนของเขา
ก็ถูกต้องแล้วค่ะ ไม่ได้ถือว่าเป็นการเสีย 2 ครั้งนะคะ
ผมทำถูกต้องตามหลักภาษีแล้วค่ะ